新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
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4月11日,众生药业发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2022年全年营业收入为26.76亿元,同比增长10.17%;归母净利润为3.22亿元,同比增长16%;扣非归母净利润为3亿元,同比增长0.27%;基本每股收益0.4元/股。
公司自2009年11月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为15.18亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对众生药业2022年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为26.76亿元,同比增长10.17%;净利润为3.15亿元,同比增长14.81%;经营活动净现金流为6306.98万元,同比下降89.87%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为26.8亿元,同比增长10.17%,去年同期增速为28.13%,较上一年有所放缓。
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长134.83%,营业收入同比增长10.17%,应收票据增速高于营业收入增速。
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长10.17%,经营活动净现金流同比下降89.87%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.2低于1,盈利质量较弱。
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为64.86%,同比下降2.9%;净利率为11.78%,同比增长4.21%;净资产收益率(加权)为8.98%,同比增长19.26%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为64.86%,同比下降2.9%。
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期66.8%下降至64.86%,销售净利率由去年同期11.31%增长至11.78%。
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为33.92%,同比增长21.91%;流动比率为2.92,速动比率为2.48;总债务为9.15亿元,其中短期债务为6.29亿元,短期债务占总债务比为68.74%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至2.92。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 长短债务比大幅增长。报告期内,短期债务/长期债务大幅增长至2.2。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为0.2亿元,较期初变动率为407.11%。
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.15%、0.17%、0.7%,持续上涨。
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为2亿元,较期初变动率为102.96%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为5.38,同比下降0.77%;存货周转率为2.02,同比增长6.96%;总资产周转率为0.5,同比下降0.14%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.8亿元,较期初增长45.27%。
• 其他非流动资产占比较高。报告期内,其他非流动资产/资产总额比值为10.89%。
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为6.3亿元,较期初增长37.49%。
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